手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区隆兴乡人民政府2017年度部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保障农村集体经济组织应有的自主权。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其它事项。
(二)2017年重点工作完成情况
1、发展壮大优势产业。
2、做优做强特色产业。
3、稳步推进新农村建设。
4、全面实施“小农水”项目。重点抓好道路,水利,等基础设施建设。
5、推进土地增减挂钩项目。
6、持续推进重点工程建设。
7、惠农政策全面落实。
8、精准扶贫全面落实。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入隆兴乡2017年度部门决算编制范围的单位共计3个,具体包括:隆兴乡人民政府,隆兴乡社会事业服务中心,隆兴乡农业服务中心。
三、收入支出决算总体情况说明
(一)收入情况说明
2017年本年收入合计901.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入811.95万元,占90%;政府性基金预算财政拨款收入90万元,占10%。2017年收入合计比上年增加589.91万元,主要原因是项目增多。
(二)支出情况说明
2017年本年支出合计988.78万元,其中:基本支出168.36万元,占17%;项目支出820.42万元,占83%。2017年支出合计比上年增加676.74万元,主要原因是项目增多。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计988.78万元,支出总计988.78万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加676.74万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出898.78万元,占财政拨款本年支出合计的91%,与上年相比,增加656.74万元,主要原因是本年项目增加及上年项目结转到本年支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出898.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出238.37万元,占27%;医疗卫生与计划生育支出8.41万元,占0.9%;城乡社区支出85万元,占9%;资源勘探信息等支出25万元,占3%;国土海洋气象等支出12万元,占1.3%;住房保障支出530万元,占58.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):决算数为24.71万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):决算数为76.14万元,完成预算100%。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):决算数为0.28万元,完成预算100%。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):决算数为1.55万元,完成预算100%。
5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):决算数为75万元,完成预算100%。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):决算数为21.21万元,完成预算100%。
7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):决算数为37.89万元,完成预算100%。
8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):决算数为1.59万元,完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):决算数8.41万元,完成预算100%。
10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):决算数15万元,完成预算100%。
11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):决算数70万元,完成预算100%。
12.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):决算数25万元,完成预算100%。
13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):决算数12万元,完成预算100%。
14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):决算数530万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出168.36万元,其中:
人员经费148.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.26万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算100%。本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费,“三公”经费财政拨款支出为3万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算3万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出
2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。因公出国(境)支出决算比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,原因是2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2017年没有公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次,410人次(不包括陪同人员),共计支出3万元,主要用于接待接待扶贫、项目规划等。
公务接待费支出决算比上年减少0.4万元,下降11.8%。主要原因是公务接待费的发生需严格按照财经纪律执行,否则不予报账。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入90万元。政府性基金预算财政拨款支出90万元。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,本部门机关运行经费支出20.26万元,比上年减少31.3万元,下降61%。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):是指本单位人大人员经费、办公等支出。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指本单位机关人员经费、办公等运行支出
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位信访专项补助支出
6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指本单位机关其他专项支出。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指本单位财政所人员经费、办公等支出。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位党工委人员经费,办公等支出。
10一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他组织事务专项补助。
11. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指本单位文化站人员经费,办公等支出。
12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指劳动保障人员经费,办公等支出。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位离退休人员养老保险缴费支出。
15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指本单位辖区内义务兵优待金。
17 .社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他农村生活救助(项):指其他农村生活救助。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指本单位计生办人员经费,办公等支出。
19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员医疗保险缴费。
20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业人员医疗保险缴费。
21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指社区公共设施维修专项经费支出。
22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指本单位农业服务中心人员经费,办公等支出。
23.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指辖区农村道路建设专项资金支出。
24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对辖区内村居干部工资补助,村居办公费等。
25.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指对农村公共设施专项补助支出。
26.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他农业专项补助。
27.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指单位辖区内地质灾害防治支出。
28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区隆兴乡人民政府2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表
扫一扫在手机打开当前页